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行業(yè)動態(tài)

匯算清繳解答!熱點問題NO.2

 
匯算清繳熱點問題(第二期)

1.企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表“是否符合小型微利企業(yè)”,默認(rèn)為否。

答:因小型微利企業(yè)主要是針對企業(yè)所得稅優(yōu)惠的,不具有法人資格分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅由總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一核算,所以無法單獨享受小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策。

2.無股東的企業(yè)如何填寫股東信息。

答:除小微企業(yè)外,其他企業(yè)必須填寫股東分紅情況,具體填寫建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

3.申報企業(yè)所得稅A類年報提示:納服支持平臺處理失敗!

答:建議納稅人切換ie瀏覽器重新申報。

4.納稅人往年仍有虧損,但申報本年企業(yè)所得稅年度報表時沒有帶出虧損數(shù)據(jù)。

答:該數(shù)據(jù)由稅務(wù)機(jī)關(guān)金三核心征管系統(tǒng)返回,如有疑問建議納稅人聯(lián)系稅管員咨詢解決。

5.納稅人是************企業(yè),申報企業(yè)所得稅年報時,無法勾選A107041************企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表。

答:當(dāng)A000000基礎(chǔ)信息表“211************企業(yè)申報所屬期年度有效的************企業(yè)證書-211-1 證書編號1”中截取第3至第6位的發(fā)證年度Y1,“211************企業(yè)申報所屬期年度有效的************企業(yè)證書-211-3證書編號2”中截取第3至第6位的發(fā)證年度Y2,當(dāng)Y1至Y1+2年度或者Y2至Y2+2年度包含申報所屬年度時,允許勾選。若不滿足上述條件或A000000基礎(chǔ)信息表未填報“211************企業(yè)申報所屬期年度有效的************企業(yè)證書”,不允許勾選,納稅人嘗試勾選該表單時提示“請?zhí)顚憽禔000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》‘211************企業(yè)申報所屬期年度有效的************企業(yè)證書’”

6.關(guān)于2019年企業(yè)所得稅年度申報表中的從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額的填寫。

答:①從業(yè)人數(shù):填報2019年全年季度平均值,季度平均值=(季初值+季末值)÷2 ;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 ;年中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。(季初從業(yè)人數(shù)指的是1,4,7,10月份的月初數(shù)據(jù),季末人業(yè)人數(shù)指的是3,6,9,12月的期末數(shù)據(jù))

②資產(chǎn)總額:填報2019年全年資產(chǎn)總額的全年季度平均值,單位為萬元,保留小數(shù)點后 2 位,季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4;年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。(季初資產(chǎn)總額指的是1,4,7,10月份的月初數(shù)據(jù),季末資產(chǎn)總額是3,6,9,12月的期末數(shù)據(jù))"

7.企業(yè)所得稅年報在線填寫企業(yè)基礎(chǔ)信息表時,選擇與財務(wù)報表一致的會計制度,點擊保存提示:您選擇的會計信息同"財務(wù)會計制度備案"信息不一致,請及時通過"財務(wù)會計制度備案"進(jìn)行修改!

答:建議納稅人通過涉稅查詢--稅務(wù)登記查詢--財務(wù)會計制度備案查詢,選擇的會計準(zhǔn)則或會計制度與財務(wù)報表備案的會計制度(準(zhǔn)則)是否一致,如一致,請忽略提示,點擊確定繼續(xù)填寫。

8.申報企業(yè)所得稅年報,提示“當(dāng)前納稅人2019-01-01至2019-12-31企業(yè)所得稅月(季)度申報未申報,不允許進(jìn)行年度申報,請******行該納稅人月(季)度申報。”

答:指引納稅人點擊【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【申報查詢及打印】,稅款所屬期選擇為2019-1-1到2019-12-31,查詢企業(yè)是否有申報過2019年的月季度申報表。如果查詢已申報,請聯(lián)系稅管員提單到稅務(wù)機(jī)關(guān)金三核心征管系統(tǒng)進(jìn)行處理。

9.分支機(jī)構(gòu)是否可以在網(wǎng)上申報企業(yè)所得稅年報?

答:電子稅務(wù)局支持分支機(jī)構(gòu)申報企業(yè)所得稅年度報表,指引納稅人先申報總機(jī)構(gòu)后再申報分支機(jī)構(gòu)。

10.企業(yè)在匯算清繳期間使用“企業(yè)所得稅稅收政策風(fēng)險提示服務(wù)系統(tǒng)”時,其申報流程時怎樣的?

答:納稅人在使用“企業(yè)所得稅稅收政策風(fēng)險提示服務(wù)系統(tǒng)”進(jìn)行風(fēng)險掃描之前,需要至少提前一天將財務(wù)報表通過網(wǎng)上申報方式報送。系統(tǒng)將在納稅人提交匯算清繳申報數(shù)據(jù)時進(jìn)行風(fēng)險掃描,并將可能存在的填報問題反饋給納稅人。

11.企業(yè)2018年企業(yè)所得稅申報表出現(xiàn)了錯誤,請問怎么辦理更正申報?

答:目前廣東省電子稅務(wù)局可以實現(xiàn)*近一期申報表的更正(包括年度申報表和季度預(yù)繳申報表)。當(dāng)前正處于2019年度匯算清繳期,相關(guān)操作如下:

(1)如果你公司已完成2019年申報且無繳納稅款的話,可以通過電子稅務(wù)局先作廢2019年報表,再更正2018年報表;

(2)如果你公司還未完成2019年申報的話,可以在電子稅務(wù)局直接更正2018年報表;

(3)如果你公司已完成2019年申報且已繳納稅款的話,則需要到辦稅服務(wù)廳前臺先更正2018年報表,再更正2019年報表。

12.企業(yè)2019年度通過電局匯繳后有退稅,請問可以網(wǎng)上受理嗎?

答:可通過廣東省電子稅務(wù)局等“非接觸式”辦稅模式辦理,具體路徑:“登錄電子稅務(wù)局”—“我要辦稅”—“一般退(抵)稅管理”—“匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅”—彈出對話框自動顯示可退稅金額數(shù)據(jù)—“確定”—填寫退(抵)稅申請表并附送相關(guān)完稅證明資料保存提交即可。

13.更正申報時,原來已填寫的工資薪金附表沒有數(shù)據(jù)了,如何處理?

答:納稅人自主在電子稅務(wù)局更正申報時,需在表單勾選界面重新勾選原有數(shù)據(jù)的表單后進(jìn)入下一步填報,否則容易造成原有附表數(shù)據(jù)丟失。

14.我公司在省外承接了建安工程,在當(dāng)?shù)乩U納了0.2%的企業(yè)所得稅,請問為什么在申報時這筆外地繳納的企業(yè)所得稅金額填寫不進(jìn)去?

答:貴公司可以通過登錄廣東省電子稅務(wù)局上的“建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部預(yù)繳稅款確認(rèn)”模塊來申請向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請備案,在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后該筆稅款即可填入企業(yè)所得稅申報表。

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